多项选择题
信息技术在改进被审计单位内部控制的同时,也会带来一些特定的风险,这些风险有()
A.信息系统或相关系统程序可能会对数据进行错误处理
B.系统瘫痪
C.数据丢失风险
D.数据处理速度加快
E.不恰当的人工干预
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单项选择题
下列关于内部控制的表述中,错误的是()
A.控制风险始终大于零
B.内部控制具有固有局限性
C.如果内部控制足够健全有效,内部控制测试可以代替实质性程序
D.审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎 -
单项选择题
下列内部控制措施中,属于财产物资控制的是()
A.计划控制
B.质量控制
C.材料的验收和领用制度
D.会计凭证的复核制度 -
单项选择题
审计取证模式发展的第一阶段是()
A.风险基础(导向)审计
B.制度基础审计
C.账目基础审计
D.财务收支审计
