相关考题
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多项选择题
内部控制包括()和监督等五个要素。
A.控制环境
B.风险管理
C.控制活动
D.信息与沟通 -
多项选择题
内部审计机构应建立工作底稿保密制度。如果内部审计机构以外的组织或个人要求查阅工作底稿,必须由()批准。
A.内部审计机构负责人
B.审计工作组组长
C.内部审计机构负责人的主管领导
D.审计工作组主审 -
多项选择题
审计工作底稿的复核应由内部审计机构中比工作底稿编制人员()的人担任。
A.职位更高
B.经验更丰富
C.职务更低
D.经验一般
