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单项选择题

下列进行货币资金内部控制测评的程序中,不正确的是()

    A.抽查收款凭证时要验证当日收到的支票、汇款单的款项是否及时解缴银行
    B.抽查付款凭证时要验证各付款业务是否经过适当的审批、授权和审核
    C.抽查一定期间现金、银行存款日记账和总账核对时,检查其每月金额的一致性,对不一致的情况有无调整与说明
    D.抽查定期编制银行存货余额调节表,抽查核对银行对账单

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相关考题

  • 单项选择题
    以下违背职责分工的内部控制情形是()

    A.收入单据的开具与审核相互独立
    B.支出单据的编制、审批、审核相互独立
    C.由出纳负责支票的签发
    D.记账凭证的编制与审核相独立

  • 单项选择题
    下列关于货币资金业务的相关描述中,错误的是()

    A.采购部门受理由付款单位或开户银行转来的票据和收款结算凭证后,再送交财会部门
    B.出纳员根据销售发票和收款通知单,办理收款业务
    C.出纳员根据销售合同、销售发票、提货单和发运单等,编制代垫费用清单,据以到银行办理收款转账或提取现金
    D.收到现金或银行存款时,财会人员根据原始凭证编制收款凭证

  • 多项选择题
    下列关于货币资金循环单据处理的分工,正确的有()

    A.采购部门签订销售合同
    B.零星收入由收款部门开具收款通知单
    C.收发室受理汇款单
    D.劳动工资部门编制工资结算汇总表
    E.零星支出部门填写差旅费报销单、备用金报销单

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