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全部科目 > 财经类 > 会计职称考试 > 注册会计师 > 审计 > 审计测试流程 > 风险评估 > 了解被审计单位的内部控制

多项选择题

在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有()。

    A.控制本身的设计是否有效
    B.控制是否得到执行
    C.是否信赖控制并实施控制测试
    D.是否实施实质性程序

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相关考题

  • 多项选择题
    下列各项控制活动中,属于检查性控制的有()。

    A.定期编制银行存款余额调节表,并追查调节项目或异常项目
    B.对接触计算机程序和数据文档设置访问和修改权限
    C.财务人员每季度复核应收账款贷方余额并找出原因
    D.财务总监复核月度毛利率的合理性

  • 多项选择题
    注册会计师执行穿行测试可以实现的目的有()。

    A.确认对业务流程的了解
    B.识别可能发生错报的环节
    C.评价控制设计的有效性
    D.确定控制是否得到执行

  • 多项选择题
    下列各项中,属于预防性控制的有()。

    A.负责业务收入和应收账款记账的财务人员不得经手货币资金
    B.采购固定资产需要经适当级别的人员批准
    C.会计主管每月末将银行账户余额与银行对账单进行核对,并编制银行存款余额调节表
    D.管理层定期执行存货盘点,以确定永续盘存制的可靠性

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