欢迎来到在线考试题库网 在线考试题库官网
logo
全部科目 > 大学试题 > 财经商贸 > 审计与鉴证业务

问答题

简答题

ABC会计师事务所接受委托,承办Y公司内部控制评审业务。假定存在以下情况:
要求:假定Y公司的其他内部控制不存在缺陷,请指出Y公司上述内部控制在设计与运行方面的缺陷,并简要说明理由。

为统—财务管理、提高会计核算水平,设置内部审计部,与财务部一并由财务总监分管。内部审计的主要职责是对公司内部控制的健全、有效,会计及相关信息的真实、合法、完整,资产的安全、完整,经营绩效以及经营合规性进行检查、监督和评价。

    【参考答案】

    内部审计部与财务部一并由财务总监分管不恰当。财务总监分管内部审计部将削弱内部审计部工作的独立性。

    点击查看答案
    微信小程序免费搜题
    微信扫一扫,加关注免费搜题

    微信扫一扫,加关注免费搜题